老師您好,我們上個月公司的股份轉讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內部調整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費,月底轉入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產成本 —— 農業(yè)生產成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉入 “生產成本 —— 農業(yè)生產成本”。 最終均隨小麥銷售轉入 “主營業(yè)務成本”。 答

抵扣納稅所得額明細表 一般什么企業(yè)填寫
答: A107030《抵扣應納稅所得額明細表》適用于享受創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣應納稅所得額優(yōu)惠的納稅人填報
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè)所得稅要退稅,通過調整納稅明細A105000表30號其他調整(填入的數據是18年到22年的虧損相加再減去23年和24年的盈利,再加上退稅金額除以0.05),退稅金額為零。請問一下如果25年盈利了,還可以抵扣前5年的虧損嗎?
答: 下午好親!我看看您描述哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司是只繳納10%的企業(yè)所得稅,每季度報的時候填寫的減免,收入只有14萬元,那在匯算清清繳的時候A107020 所得減免優(yōu)惠明細表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表 和A107030抵扣所得稅明細表以及A107050稅額抵免優(yōu)惠明細表
答: 圖片如下


明琪老師 解答
2025-06-10 18:29
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2025-06-10 18:39
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2025-06-10 19:53
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2025-06-10 20:06
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2025-06-11 08:46
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2025-06-11 16:37