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燕子
于2018-06-22 11:00 發(fā)布 ??2309次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-06-22 11:02
直接繳納時,可以做 借:稅金及附加 --附加稅 貸:銀行存款
燕子 追問
2018-06-22 11:04
增值稅月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅 還是直接借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款 對嗎
張艷老師 解答
2018-06-22 11:08
對于增值稅建議還是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,不然就在借方長期掛有應交稅費--應交增值稅的余額的。
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您好,2023年忘記計提附加稅了。怎么做賬?
答: 您好, 用以前年度損益補計提
16年多計提了附加稅,17年具體怎么做賬啊
答: 你好,沖銷多計提的 借;應交稅費 貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅沒有計提 如何做賬
答: 直接繳納時,可以做 借:稅金及附加 --附加稅 貸:銀行存款
民非計提附加稅怎么做賬
討論
上個月開普票金額5萬,在做賬的時候需要計提稅金及附加嗎?如果需要,計提哪些附加費
老師,計提稅金及附加是當月計提下月交嗎?計提數(shù)和實交數(shù)不一樣怎么做賬
有計提附加稅,但是免稅怎么做賬?怎么把賬沖平???
老師,8月計提附加稅教育附加多了2毛,現(xiàn)在我該怎么做賬?調(diào)正確呢
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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燕子 追問
2018-06-22 11:04
張艷老師 解答
2018-06-22 11:08