
我們2017年12份有一筆 免稅銷售額 忘記做免稅收入了 現(xiàn)在2018年還掛了一筆 應(yīng)交增值稅要怎么處理
答: 你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入
去年有筆減免稅金忘記轉(zhuǎn)收入了,還掛在賬上,是一部分免交的稅金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,現(xiàn)在能直接轉(zhuǎn)收入嗎?
答: 你好,是減免的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算的意思?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、在2017年5月20日銷售了一批苗木時做了借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)15474.28元,2017年7月份做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)15474.28元 貸:營業(yè)外收入15474.28元?,F(xiàn)在的問題是2018年4月份管理稅這筆業(yè)務(wù)不符合免稅項目,需補(bǔ)繳增值稅,請問老師我現(xiàn)在要怎么調(diào)整2017年的賬。公司是小規(guī)模納稅人,2017年度是虧損。
答: 管理稅是什么?


646383391 追問
2018-06-21 19:44
鄒老師 解答
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2018-06-21 19:50
鄒老師 解答
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