
增值稅申報(bào)表附列3中的扣除項(xiàng)目怎么填???我們是建筑企業(yè),10月份剛升為一般納稅人,之前為小規(guī)模納稅人
答: 這個(gè)按一般納稅人狀況正常申報(bào)吧
我們是建筑服務(wù)業(yè)的,在1月份我們還是小規(guī)模納稅人,2月份我們升了一般納稅人,那我們的項(xiàng)目在沒(méi)升一般納稅人之前是按3%交稅的,升一般納稅人后,以前開(kāi)過(guò)票的項(xiàng)目還是按3%開(kāi)票還是按升一般納稅人后的11%開(kāi)票呢
答: 是按升一般納稅人后的11%開(kāi)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人在六月份開(kāi)始變更為一般納稅人申報(bào)五月份增值稅時(shí)月銷售額超過(guò)了10萬(wàn)怎么填寫增值稅申報(bào)表附列資料
答: 你好,填寫開(kāi)票欄次,這個(gè)你應(yīng)該去大廳做申報(bào)
老師 從小規(guī)模升成一般納稅人的企業(yè) 我10月份是小規(guī)模納稅人,11月份升成一般納稅人 ,報(bào)11月份增值稅表的時(shí)候如何銜接?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表附列資料里面的第一項(xiàng)“應(yīng)稅行為3%項(xiàng)目扣除額計(jì)算”一般是什么情況填寫
小規(guī)模申報(bào)表附列資料 軟件服務(wù)企業(yè),增值稅納稅申報(bào)表 附列資料 中的 應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算 這個(gè)怎么填寫?
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料 應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算我們是旅游行業(yè)的要填嗎
建筑工程服務(wù)-小規(guī)模納稅人在升為一般納稅人之前的業(yè)務(wù),在升為一般納稅人之后還可以開(kāi)3%的稅率嗎




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2018-06-21 17:53
袁老師 解答
2018-06-21 22:49