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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-06-21 14:56

1、收到款項: 
借:銀行存款 
貸:其他應(yīng)付款 
2、支付款項: 
借:其他應(yīng)付款 
貸:銀行存款 
3、賺取傭金: 
借:其他應(yīng)付款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

不濃不淡不輕不重。 追問

2018-06-21 15:13

為什么不能掛預(yù)收賬款呢?老師

不濃不淡不輕不重。 追問

2018-06-21 15:13

為什么不能掛預(yù)收賬款呢?

方亮老師 解答

2018-06-21 15:16

因為這筆款項需要支付給第三方,所以不能計入預(yù)收賬款科目。

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1、收到款項: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 2、支付款項: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、賺取傭金: 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-06-21 14:56:35
乙公司要給甲公司開票的哦,根據(jù)開票額納稅
2018-06-22 15:07:19
同學(xué)你好 最好是支付給股東授權(quán)的籌辦人
2021-01-29 10:07:56
不涉及虛開。
2017-11-22 19:44:57
您好!這個甲公司只做內(nèi)賬,當(dāng)收入就好了。稅費可以作為成本。
2019-10-10 16:15:06
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