
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,例如進(jìn)項(xiàng)只有500件銷售確認(rèn)收入有700件,也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎
答: 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付或者應(yīng)付賬款200*單價(jià) 沒(méi)有發(fā)票的這一部分匯算清繳需要納稅調(diào)增。
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月實(shí)際成本發(fā)生了,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月賬務(wù)處理是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 發(fā)生成本應(yīng)該入賬。你們實(shí)際是什么情況?沒(méi)有收入發(fā)生的成本。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
銷售貨物,上月已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,貨款也存入銀行,結(jié)果這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有損耗沒(méi)報(bào)賬,這個(gè)月又把多確認(rèn)的損耗款退還購(gòu)買(mǎi)方,怎么賬務(wù)處理?
答: 你這個(gè)損耗是不合理的嗎 需要單獨(dú)做的嗎


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2025-05-26 13:23
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2025-05-26 13:24
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2025-05-26 15:24
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