
我是廣告行業(yè)的,本月想暫估一下成本,該如何做分錄呢?款項都是年底支付出去的,我每月計提:借:工程施工 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工,老師我這樣對嗎? 年底發(fā)票進來了,借:應付賬款 貸銀行存款
答: 對的,分錄是正確的了
老師,我現在暫估入帳分錄如下借:工程施工貸:應付賬款_暫估借:主營業(yè)務成本_暫估貸:工程施工后來我收到發(fā)票 發(fā)票是個人代開的先紅沖之前的暫估借:應付賬款_暫估貸:工程施工借:工程施工 貸:主營業(yè)務成本_暫估做正確分錄借:工程施工貸:其他應付款-個人 這樣對嗎
答: 你好,暫估是暫估的成本,不是暫估的往來
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應付賬款—暫估結轉成本借:主營業(yè)務成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調整損益這些分錄對嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
上年度做了筆結轉人工成本的分錄,借:主營業(yè)務成本/提供勞務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,今年發(fā)現應該不是做應付賬款應該是做工程施工/人工成本,本年如何調整做分錄呢?
老師好,請問下我們公司給去年別人付款了但是未取得發(fā)票,現在匯算清繳我要怎么調分錄,我的分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工 貸:應付賬款-暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
做應付賬款暫估,現在沖暫估,原來的分錄是借工程施工,貸應付賬款暫估,借主營業(yè)務成本,貸工程施工,把這兩個分錄一沖,我知道,我就想當時主營業(yè)務成本不是轉本年利潤科目了,這個分錄要轉嗎





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