
以前的賬太亂不去調(diào)整清賬,用現(xiàn)有知道的數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款現(xiàn)金,存貨建賬錄入金蝶軟件,怎么都不平衡,因?yàn)橐栀J平衡,要錄入累計(jì)借方和貸方及期初余額,可是有些數(shù)據(jù)不知道啊
答: 你好,那就錄入未分配利潤(rùn),把帳錄平
老師,請(qǐng)問快賬軟件新建賬套 期初錄入資產(chǎn)借方的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款 固定資產(chǎn),只知道這兩個(gè)數(shù)據(jù),其他什么數(shù)據(jù)都沒有,試算不平衡,貸方不知道怎么錄,錄什么科目?
答: 你好,那可定是不平衡的呢,只有資產(chǎn)沒有負(fù)債的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利用快賬軟件建賬,根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)輸入期初,因?yàn)槠髽I(yè)中途建賬,目前的數(shù)據(jù)只有銀行存款,固定資產(chǎn),應(yīng)收,應(yīng)付,庫(kù)存商品和原材料,錄入期初數(shù)據(jù)后出現(xiàn)的借貸不平衡,通過什么科目來調(diào)整
答: 你好 根據(jù)你的描述,差額放到未分配利潤(rùn)里面


玲兒 追問
2018-06-20 11:53
王晶老師 解答
2018-06-20 11:54
玲兒 追問
2018-06-20 12:00
王晶老師 解答
2018-06-20 12:02