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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-14 22:39

您好,要先根據(jù)采購,銷售編制憑證,審核,記賬,匯總出具科目余額表,再根據(jù)科目余額表來編制資產(chǎn)負債表和利潤表。

陽光 追問

2018-06-15 10:54

老師,還問一個問題,我的現(xiàn)金流量表上支付的與其它經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)要怎么調(diào)?

王雁鳴老師 解答

2018-06-15 11:01

您好,調(diào)一部分到收到的與其它經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金中去。

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您好,要先根據(jù)采購,銷售編制憑證,審核,記賬,匯總出具科目余額表,再根據(jù)科目余額表來編制資產(chǎn)負債表和利潤表。
2018-06-14 22:39:56
你好 是未分配利潤負數(shù)20嗎? 是的話:借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 利潤分配-相關(guān)明細科目余額 也就是吧權(quán)益科目中除了實收資本的余額全轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 再:借:實收資本30 貸:銀行存款10 利潤分配-未分配利潤20
2021-01-30 20:15:39
內(nèi)帳按老板要求做就可以。
2018-10-13 11:16:56
你好,把你說的這幾個數(shù)據(jù)的月末余額填到報表上的對應(yīng)項的期末數(shù)即可
2019-11-03 14:15:07
根據(jù)你給出的條件計算如下,100-70-15
2019-06-21 14:32:02
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