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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-06-14 20:23

您好,可以這樣操作的,一般情況下,應(yīng)付賬款分出去的部分,就要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理了。

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您好,可以這樣操作的,一般情況下,應(yīng)付賬款分出去的部分,就要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理了。
2018-06-14 20:23:15
我提問:真賬實(shí)操中(金馬商貿(mào)營業(yè)期里的) 科目余額表: 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里: 預(yù)付賬款:-86051 預(yù)付賬款4404 應(yīng)付賬款:45900 應(yīng)付賬款:136355 固定資產(chǎn):922667.47 固定資產(chǎn):917166.29 累計(jì)折舊:5501.18 為什么這些科目的數(shù)是不一至的呢?資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不是根據(jù)科目余額表去做的嗎?
2017-03-13 14:41:39
長期應(yīng)付款為負(fù)數(shù)? 就是之前丟失未錄入期初? 通過以前年度損益調(diào)整
2019-05-21 18:26:47
“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計(jì)折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
你好,這個要償還了才可以
2019-05-21 19:24:38
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