
本月收到工程收入發(fā)票,無成本發(fā)票,暫估成本賬務處理如何做?
答: 你好同學 一般來說先用你已經支付的成本就是勞務成本按比例結轉一部分 借:勞務成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
本月成本票暫未收到 做的預估成本 次月收到發(fā)票時 與預估的金額不一樣 怎么處理?
答: 你好,先沖銷預估,然后根據發(fā)票做購進分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月暫估的入庫,已結轉成本,實際沒有發(fā)生銷售,無法確認收入怎么處理
答: 你好, 沒有收入是不結轉成本的,需要將原來的分錄紅沖。


雪云微 追問
2025-04-15 18:34
小菲老師 解答
2025-04-15 12:51
小菲老師 解答
2025-04-15 15:54
小菲老師 解答
2025-04-15 19:29