老師您好,小微企業(yè)做賬的時(shí)候要一個(gè)月一個(gè)月做賬 問(wèn)
同學(xué),你好 是的一個(gè)月一做 答
老師,9月我有份水電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,銀行實(shí)際付 問(wèn)
你好 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 答
咨詢下:個(gè)人可以同時(shí)為公司的股東,合伙企業(yè)的出資 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想要在同一區(qū)域內(nèi)增加一個(gè)辦公地點(diǎn), 問(wèn)
您好,不需要,這種不需要備案 答
@郭老師,出庫(kù)的是準(zhǔn)的呀 問(wèn)
你是入庫(kù)有問(wèn)題呀那你出來(lái)的利潤(rùn)就是正確的,是這個(gè)意思吧,那你跟你老板說(shuō)利潤(rùn)準(zhǔn)確 然后說(shuō)原理就是了 答

老師比如這個(gè)月應(yīng)交稅金貸方還有差額1000.那我這個(gè)月再計(jì)提稅金的時(shí)候是不是先要把1000沖掉,不沖可不可以
答: 你好,需要知道以前計(jì)提稅金是否考慮了這1000對(duì)應(yīng)的附加稅
2016年2017年沒(méi)有計(jì)提稅金,導(dǎo)致報(bào)表應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整?但是金額比較大,十幾萬(wàn)呢??!
答: 你好,做計(jì)提分錄就會(huì)使得應(yīng)交稅費(fèi)在貸方,就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)下月末計(jì)提稅金及結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄,一般應(yīng)交稅金月末有哪幾個(gè)有余額?
答: 本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄四步做: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)支出 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤(rùn) 凈損失的: 借:本年利潤(rùn) 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn): 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果是虧損: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 做完之后再做記賬憑證匯總表,然后據(jù)匯總表記總賬。結(jié)總賬余額后作財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)稅處理。
老師,我們是酒店小規(guī)模,我19年最后兩個(gè)月沒(méi)計(jì)提稅金,但是繳稅做了賬務(wù),現(xiàn)在應(yīng)交稅金借方掛著,怎么處理啊,
老師,我們是酒店小規(guī)模,我19年最后兩個(gè)月沒(méi)計(jì)提稅金,但是繳稅做了賬務(wù),現(xiàn)在應(yīng)交稅金借方掛著,怎么處理啊,
新建賬的應(yīng)交稅金沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn),一個(gè)季度下來(lái)余額都是負(fù)數(shù)嗎?是不是一個(gè)季度最后這個(gè)月要計(jì)提稅金
新建賬的應(yīng)交稅金沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn),一個(gè)季度下來(lái)余額都是負(fù)數(shù)嗎?是不是一個(gè)季度最后這個(gè)月要計(jì)提稅金

