
開(kāi)具的沒(méi)有稅率的預(yù)付款發(fā)票,季報(bào)的時(shí)候要繳納企業(yè)所得稅?還是等開(kāi)具正式的有稅率的繳納企業(yè)所得稅啊
答: 你好,你是開(kāi)出的單位是嗎?預(yù)付的不用計(jì)算收入繳納所得稅。
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))第四季度申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費(fèi)用再年度匯算清繳的時(shí)候怎么填
答: 你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫(xiě) 這個(gè)是自動(dòng)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們建安企業(yè),21年第一季度企業(yè)所得稅本來(lái)要按開(kāi)票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳,但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,這種情況怎么處理
答: 同學(xué)你好 那預(yù)繳的你可以申請(qǐng)退回來(lái)

