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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-14 14:11

借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-14 14:11:30
1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-14 14:09:40
你好,是少確認(rèn)了收入補(bǔ)交增值稅,還是虛開發(fā)票補(bǔ)交增值稅??
2021-07-30 11:16:18
你好,什么原因讓你們補(bǔ)交的增值稅???因?yàn)闆]有跨年度按正常的繳納分錄做就可以。罰款和滯納金直接計(jì)入營業(yè)外支出。
2021-12-31 17:41:27
您好,繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-04-03 16:14:31
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