老師,你好,我們公司做買賣二手車的,本公司沒有開發(fā)票,是經(jīng)過二手車交易市場開發(fā)票,怎么寫會計(jì)分錄。比如收車是10000,賣車是15000,成本是10000元,這種要怎么寫完整的會計(jì)分錄,小規(guī)模,那報(bào)稅是否需要報(bào)增值稅
艷艷
于2025-04-11 15:52 發(fā)布 ??157次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2025-04-11 15:53
小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=15000÷(1+0.5%)
增值稅=15000÷(1+0.5%)*0.5%
借:應(yīng)收賬款/銀行存款15000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品10000
相關(guān)問題討論

您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28

借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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