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吳姍珊
于2018-06-14 09:50 發(fā)布 ??1929次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2018-06-14 09:51
在年末,需要把進項稅額轉出貸方余額轉入“應交稅費---應交增值稅(未交增值稅) 借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費---應交增值稅(未交增值稅)
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員工意外險計入職工福利,要做進項稅轉出,整個會計分錄該怎么做呢
答: 同學,你好 你之前有做分錄嗎?
公司買了金幣,在進項稅轉出時填哪一欄?會計分錄怎么做?
答: 送人的嗎?個人消費一欄里面的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司需要退5月的貨2萬元,對方已開票,我要做進項稅轉出,完整的會計分錄是什么
答: 你好,退貨應當是做進項負數(shù),而不是轉出的 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
老師您好,拿到票后直接做進項稅轉出嗎,會計分錄是和原來相反分錄對吧
討論
老師,請問老師進項稅轉出如何做作結轉?會計分錄應該怎么寫?
進項稅轉出貸方余額如何處理,會計分錄怎么做
20年和21年的存貨報損沒有進項稅轉出,22年將上兩年的進項稅轉出?會計分錄怎么做?
進項稅轉出的會計分錄
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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