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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-14 09:08

你好
借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸;銀行存款    
做這個分錄,金額正數(shù)

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:13

總監(jiān)說不能把銀行存款做進(jìn)去

鄒老師 解答

2018-06-14 09:14

你好,那實際沒有退回款項?
沖紅正常就是做之前相反分錄的

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:18

對,沒有退回款項,然后要做沖紅的轉(zhuǎn)賬憑證和新的發(fā)票憑證(如果兩張結(jié)合起來不顯示銀行存款要怎么做分錄)

鄒老師 解答

2018-06-14 09:19

借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   貸;應(yīng)收賬款 
然后正數(shù)發(fā)票做正常銷售分錄

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:19

昨天問過你,昨天的沖紅是做的收款,但是總監(jiān)說不可以這樣做,不要通過銀行的分錄

鄒老師 解答

2018-06-14 09:21

你好,如果沒有銀行退回,貸方就用應(yīng)收賬款
用銀行退回了,就貸方是銀行存款科目

bU ╭?、習(xí)慣的寂寞 追問

2018-06-14 09:21

如果不分兩張憑證呢,兩張一起做,也不要通過應(yīng)收賬款的情況

鄒老師 解答

2018-06-14 09:21

你好,不通過應(yīng)收賬款,也不通過銀行存款,是無法做賬的

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你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;銀行存款 做這個分錄,金額正數(shù)
2018-06-14 09:08:11
您好 計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2019-11-05 14:57:23
這個當(dāng)做員工工資處理哦
2017-05-25 10:15:14
你好,是的,是這樣的
2019-08-20 11:34:14
你好!要有付款的單據(jù)。
2017-07-04 15:44:53
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