
老師,我們付款給別人公司,發(fā)票沒開給我們,現(xiàn)在那個公司倒閉了,這個發(fā)票和款應該怎么處理?
答: 你好,貨物收到了嗎?如果收到了,正常做賬就可以的,但是抵扣不了所得稅。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果我們付款給對方單位以后,對方因為公司倒閉,發(fā)票開不進來了,這個后續(xù)應該怎么處理,謝謝
答: 你好 如果對方開不出來發(fā)票的話 你們只有做成本費用 根據(jù)收據(jù)和付款單等 到時匯算調(diào)增處理




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