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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-13 13:47

還有這個             增值稅納稅申報表附列資料(二)  填列是否正確

江老師 解答

2018-06-13 20:55

這個是出口退稅的進(jìn)項稅額。就是這個采購金額是出口銷售的成本發(fā)票

微信用戶 追問

2018-06-14 16:06

沒懂,25這一欄的退稅進(jìn)項票不應(yīng)該填在這里吧,,18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額 是填這個的嗎

江老師 解答

2018-06-14 17:14

如果當(dāng)月驗進(jìn)項稅發(fā)票,全部填在35欄處理

微信用戶 追問

2018-06-14 20:12

老師,這個是出口免稅,進(jìn)項不能抵扣吧

江老師 解答

2018-06-15 08:24

進(jìn)口項能抵扣,做入進(jìn)項稅后,才能出口退稅。出口免抵退政策

微信用戶 追問

2018-06-15 09:59

不是認(rèn)證不抵扣嗎

江老師 解答

2018-06-15 10:01

這個是認(rèn)證抵扣,存在不抵扣的部分,就是不能退稅的部分作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,做主營業(yè)務(wù)成本

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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