老師我想請問一下。我接過來的賬上應交增值稅是個負數(shù),但是稅款已經(jīng)交過了,我現(xiàn)在要用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整一下分錄,需要怎么調(diào)整?還有一個問題是我調(diào)整完成后,對我的報表有什么影響,今年的跟去年的報表都有什么影響?
嬌氣的大地
于2025-04-03 10:09 發(fā)布 ??157次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-04-03 10:11
假設是以前年度多計提增值稅導致應交增值稅為負數(shù),調(diào)整分錄為:先用紅字沖減多計提的銷項稅額,借記 “應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)”,貸記 “以前年度損益調(diào)整”;再將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤”。
對報表的影響:去年報表中,資產(chǎn)負債表的應交稅費增加、未分配利潤增加,利潤表的收入和利潤都增加;今年報表中,資產(chǎn)負債表年初數(shù)的應交稅費和未分配利潤按調(diào)整后列示,影響期末數(shù),利潤表本身一般不受直接影響,但比較報表中去年數(shù)據(jù)會變,可能影響對比分析,現(xiàn)金流量表補充資料中相關(guān)項目可能因應交稅費和凈利潤的變動而變化。
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你好 一般納稅人月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和損益科目到本年利潤的 當你有跨年的損益科目需要做在第二年的情況下 就需要走以前年度損益科目
2019-03-06 09:07:22

您好!你有沒有收入呢?你確認收入的時候怎么做的分錄
2018-01-30 09:53:03

你好,滯納金計入營業(yè)外支出
2017-06-13 22:16:39

你好,增值稅這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅,貸;銀行存款
2019-10-16 11:07:15

你用的小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則,小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整科目。
一般納稅人要用未交增值稅科目。
2017-07-17 21:37:17
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