老師請(qǐng)教下,我們有些外購(gòu)贈(zèng)送國(guó)外客戶的物品,是否交增值稅,進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣?視同銷售是要專內(nèi)銷還是說享受出口免稅?
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于2025-04-02 10:11 發(fā)布 ??86次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
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你好;? ? ?
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理如下,
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—外銷收入,
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—視同內(nèi)銷,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
? 又進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的??
2022-12-13 11:41:07

你贈(zèng)送的目的是免稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
2025-04-02 10:12:39

你好!看看這里的鏈接對(duì)你有幫助
http://wk.baidu.com/view/0d9e2321a5e9856a561260a2#1
2016-09-14 15:31:58

您好,出口的都是免增值稅的,也就是我們常說的出口免稅。
計(jì)算軟件和他列舉的是進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,因?yàn)橛糜诿舛惍a(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,這里特殊的是也不能退稅,就是說一般出口的產(chǎn)品是免稅,并且可以退稅的,但是這里的計(jì)算機(jī)啊軟件,黃金或鉑金等是免稅,但是不退稅的。
生產(chǎn)型出口企業(yè)才可以免抵退,也就是出口免稅,內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額用出口退稅來抵稅,然后還有剩余的可以退稅
2019-08-10 06:58:32

外銷,退稅部分轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅出口退稅,成本部分記入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-01-04 12:55:36
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