- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-06-13 11:55
你好!
你是指開出去的發(fā)票,還是收到的增值稅發(fā)票?
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你好!
你是指開出去的發(fā)票,還是收到的增值稅發(fā)票?
2018-06-13 11:55:39
同學你好 1.申報表變化說明 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 調(diào)整第10欄的項目名稱、第12欄的計算公式; 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調(diào)整第19欄的填寫口徑。 2.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》填寫說明 企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報時應填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動計算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報表主表; 3.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》填列說明 主表根據(jù)《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第13欄“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”金額,結(jié)轉(zhuǎn)至第14欄“進項稅額轉(zhuǎn)出”。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務(wù),謝謝!
2022-03-02 23:22:26
您好,建議到稅務(wù)局報稅大廳窗口,找服務(wù)人員進行更正申報處理。
2020-07-16 23:26:59
你好同學,如果退稅的話,你一般是要在增值稅申報表表二里做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2022-05-05 10:56:51
你好,貸二十七二十八30欄里面填寫。
2020-05-19 14:24:17
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