
我們是商貿(mào)企業(yè) 供貨商給我們開了發(fā)票 到時(shí)這是批設(shè)備后面需要加工 ,入庫是按庫存還是原材料入賬。 購貨方付了預(yù)付款要求開票 我們按銷售合同給購貨方開了發(fā)票。
答: 你好,按照庫存商品入庫,庫存商品也可以再加工的。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價(jià),謝謝。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問個(gè)問題,我們銷售的鋼材給對方開了票,后面貨有點(diǎn)問題對方進(jìn)行了加工費(fèi)用由我們承擔(dān)給我們開了加工費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)票我怎么入賬啊,不能入庫存商品吧,我們是商貿(mào)企業(yè),可以直接做銷售費(fèi)用嗎
答: 你好! 對的,記入銷售費(fèi)用科目
老師 我們從供貨商那進(jìn)了一批貨 給他們打款打了16881 可是對方開發(fā)票過來的金額是17244 我能按照16881入庫存嗎?
建筑單位收到了材料供應(yīng)商開具的發(fā)票,在流程上來說對方供應(yīng)商給了我們合同,發(fā)票,出庫單,我們自己有入庫單,那銷貨清單還需要嗎?
甲在乙方購材料供應(yīng)給我們,甲把貨款支付給了乙方,乙方按甲的要求給我們開的稅票,問我們的款應(yīng)該付給甲還是乙?
老師供應(yīng)商給我們返利抵貨款,要是讓對方開折扣發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么開呢,我們貨物入庫是按照折扣后價(jià)格入庫是嗎


有理 追問
2018-06-12 14:54
有理 追問
2018-06-12 14:55
徐阿富老師 解答
2018-06-12 14:59
有理 追問
2018-06-12 15:07
徐阿富老師 解答
2018-06-12 15:08
有理 追問
2018-06-12 15:27
徐阿富老師 解答
2018-06-12 15:31