
進(jìn)項(xiàng)稅額掛賬怎么做???我在做上月憑證,可上月底給我的憑證我都認(rèn)證了。昨天他又給了我二張專票,這二張專票沒有認(rèn)證,可他已經(jīng)坐在了5月的庫存里我還是要把它們記賬。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我怎么處理呢?聽別人說過這個(gè)可以做進(jìn)項(xiàng)稅額掛賬,不知道是怎么做???
答: 您好!借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)付賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證賬務(wù)處理是進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,我這月認(rèn)證了,又怎么做賬呢?
答: 你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 ) 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 )

