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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-11 20:42

你好,可以是發(fā)放2017年某某月份的工資

葉子 追問

2018-06-11 20:46

老師,我們?nèi)ツ旯べY是借:工資,貸:其他應(yīng)付款-法人,但是一直沒支付法人,5月底前支付給法人了,這個現(xiàn)在分錄是不是:借:其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款?

鄒老師 解答

2018-06-11 20:49

你好,用銀行存款償還法人代表墊付的工資是這樣做賬務(wù)處理

葉子 追問

2018-06-11 20:49

摘要還是寫發(fā)放2017年某某月份的工資嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 20:50

你好,借:工資,貸:其他應(yīng)付款-法人,這個分錄摘要是老板墊付工人工資借:其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款,這個分錄摘要是支付老板墊付工資款

葉子 追問

2018-06-11 20:52

好的,謝謝老師,老師,這個部分如果我們所得稅匯算清繳去沒有支付給法人,是不是就不能稅前扣除?

鄒老師 解答

2018-06-11 20:53

你好,不影響匯算清繳的扣除的

葉子 追問

2018-06-11 20:55

我以為影響,讓5月31日前支付了,老師哪些影響匯算清繳的扣除?

鄒老師 解答

2018-06-11 20:55

你好,計提了沒有支付會影響還有就是費用有扣除限額的,會影響匯算清繳納稅調(diào)整

葉子 追問

2018-06-11 20:59

我們這個也屬于沒有支付吧,等于法人先用自己的錢支付,法人墊付的錢是今年才付的?

鄒老師 解答

2018-06-11 21:00

你好,已經(jīng)支付了,公司是欠法人代表的款項,并不是欠職工的工資沒有支付

葉子 追問

2018-06-11 21:01

明白了,現(xiàn)在的關(guān)系是法人和公司的欠款關(guān)系,而不是公司和員工的工資關(guān)系?

鄒老師 解答

2018-06-11 21:05

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,可以是發(fā)放2017年某某月份的工資
2018-06-11 20:42:59
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的,是這樣的。
2020-03-22 09:54:57
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
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