
我今年五月補(bǔ)了去年的銷售收入,和今年前三個(gè)月的銷售收入,補(bǔ)繳了稅費(fèi),我5月補(bǔ)開了發(fā)票,然后做會計(jì)分錄的時(shí)候,我先分別紅沖了一筆去年的銷售收入的憑證,和今年前三月中的一筆憑證,然后把補(bǔ)的銷售收入做進(jìn)去了。結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金的時(shí)候,我還是分開來結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣子合適嗎?
答: 你好!最好分開來做
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有筆收入沒開票,今年稅局讓補(bǔ)稅,3月開了發(fā)票,但是當(dāng)月收入里減掉了,稅款所屬期是去年,分錄怎么做,做正常銷售然后紅字再做一下,交稅的分錄呢
答: 您好,開具發(fā)票的分錄,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

