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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-11 14:57

你好,購進是可以正常抵扣的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:06

購進抵扣?但是銷售時都是0稅率,和誰抵扣呢?

鄒老師 解答

2018-06-11 15:06

你好,雖然銷項是0,但是這個發(fā)票是需要按規(guī)定認證抵扣的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:07

是的呀,那我認證了,也不能抵扣呀,是不是也要進項轉(zhuǎn)出呀

鄒老師 解答

2018-06-11 15:08

你好,不需要轉(zhuǎn)出,如果你不認證,你出口都不能享受退稅優(yōu)惠的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:09

退稅不是按購進價格來退的嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 15:09

你好,是的,是按購進價格*出口退稅率計算 
但是如果你不認證,你出口都不能享受退稅優(yōu)惠的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:11

出口什么優(yōu)惠政策呀?我認證了也不能抵扣,認證了有什么用呢

鄒老師 解答

2018-06-11 15:12

你好,認證了是不抵扣內(nèi)銷的稅額 
但是你如果進項發(fā)票不認證,就不可以計算出口退稅的增值稅的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:16

出口退稅的增值稅?出口不是免增值稅嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 15:16

你好,是免征增值稅,并且可以退回你單位  按   購進價款*出口退稅率   計算的退稅金額

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:22

這個我知道呀,我的意思是這個進項稅怎么處理??/這個購進的進項稅當(dāng)時認證做進項了,又不能抵扣,一直放著嗎?怎么看這個實操里有一個,是進項稅減去這個退稅的金額后再做轉(zhuǎn)出,然后轉(zhuǎn)出額進成本呀

鄒老師 解答

2018-06-11 15:22

你好,認證,掛賬在進項稅額才是的了 
征收率與退稅率的差額是需要轉(zhuǎn)出的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:25

征收率與退稅率的差額轉(zhuǎn)出,是怎么回事????

鄒老師 解答

2018-06-11 15:25

你好,比如你購進是16%,退稅率是11%,5%的部分就需要轉(zhuǎn)出

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:28

意思是這個5%是不允許抵扣的是?剩余的部分進項稅額是掛在帳上,可以抵扣的是嗎? 
這個轉(zhuǎn)出的額是直接進主營成本是吧?那這個轉(zhuǎn)出額是要單獨交費嗎》還是直接和退稅金額互抵銷了???

鄒老師 解答

2018-06-11 15:29

你好,是的,是這個意思  
這個轉(zhuǎn)出不需要單獨納稅,是轉(zhuǎn)賬增加貨物成本

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:34

這個轉(zhuǎn)出不需要交稅?是直接進入貨物成本是嗎? 
那個差額做轉(zhuǎn)出不就是不能抵扣這個差額嗎 
還是不明白,那這個剩余的進項金額一直掛著?出口銷售都是0,和誰抵扣呢

鄒老師 解答

2018-06-11 15:35

你好,是的,不需要繳稅,計入成本 
是抵扣了,只是把這個差額部分轉(zhuǎn)到成本核算了 
因為沒有內(nèi)銷,就沒有體現(xiàn)與誰抵扣,如果有內(nèi)銷,抵扣的就是內(nèi)銷貨物的銷項稅額的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:42

您的意思是差額部分進入成本了,相當(dāng)于抵扣了?那剩余的部分進項稅呢,不能進入成本,這部分剩余的進項稅就一直掛著不抵扣嗎?如果有內(nèi)銷,剩余的部分可以抵扣內(nèi)銷的銷項嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 15:43

你好,是的,如果有內(nèi)銷就抵扣,沒有內(nèi)銷 就繼續(xù)掛賬進項稅額就是了 
如果你取得專用發(fā)票沒有抵扣,就視為取得普通發(fā)票,對應(yīng)的你發(fā)生進項稅額是無法辦理退稅的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:46

我記得不是外銷的專票進項是不能用于內(nèi)銷的抵扣的嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 15:47

你好,如果你取得專用發(fā)票,不做認證抵扣,相當(dāng)于取得普通發(fā)票,你出口僅僅是免稅,沒有退稅的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:47

老師,一般是什么時候可以去辦理退稅?是一個業(yè)務(wù)完成之后嗎》?退稅現(xiàn)在是一個月一次嗎?是每個月申報表時也是網(wǎng)個辦理退稅嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 15:47

你好,出口貨物了做了出口退稅申報就可以申請辦理退稅 
一個月一次的 
是的

半城煙沙 追問

2018-06-11 15:50

在國稅申報系統(tǒng)里哪個表里申報?出口退稅申報在哪里申請?是當(dāng)月的出口的貨物,當(dāng)月就能申報時申請嗎?當(dāng)月申請當(dāng)月就能退稅嗎?

鄒老師 解答

2018-06-11 15:51

你好,在出口退稅申報表填寫申報 
在國稅申請 
是的 
什么時候退稅就需要看稅局審批情況的

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你好,購進是可以正常抵扣的
2018-06-11 14:57:48
你好,是需要做認證抵扣的
2018-04-10 16:21:44
生產(chǎn)企業(yè)是免抵退免:在通俗的解釋下代表著去除,免去的意思,而在會計的學(xué)習(xí)中,可理解為對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅?! 〉郑河械窒?,指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所 含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額?! ⊥耍褐干a(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。
2021-11-17 10:47:18
進項稅額雖然不能抵扣,但可以申請退稅,只需將不能退的部分計入商品成本。
2018-09-28 22:56:22
可以的,轉(zhuǎn)內(nèi)銷的可以抵扣。
2021-11-30 14:09:28
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