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半城煙沙
于2018-06-11 14:57 發(fā)布 ??9802次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-11 14:57
你好,購進是可以正常抵扣的
半城煙沙 追問
2018-06-11 15:06
購進抵扣?但是銷售時都是0稅率,和誰抵扣呢?
鄒老師 解答
你好,雖然銷項是0,但是這個發(fā)票是需要按規(guī)定認證抵扣的
2018-06-11 15:07
是的呀,那我認證了,也不能抵扣呀,是不是也要進項轉(zhuǎn)出呀
2018-06-11 15:08
你好,不需要轉(zhuǎn)出,如果你不認證,你出口都不能享受退稅優(yōu)惠的
2018-06-11 15:09
退稅不是按購進價格來退的嗎
你好,是的,是按購進價格*出口退稅率計算 但是如果你不認證,你出口都不能享受退稅優(yōu)惠的
2018-06-11 15:11
出口什么優(yōu)惠政策呀?我認證了也不能抵扣,認證了有什么用呢
2018-06-11 15:12
你好,認證了是不抵扣內(nèi)銷的稅額 但是你如果進項發(fā)票不認證,就不可以計算出口退稅的增值稅的
2018-06-11 15:16
出口退稅的增值稅?出口不是免增值稅嗎?
你好,是免征增值稅,并且可以退回你單位 按 購進價款*出口退稅率 計算的退稅金額
2018-06-11 15:22
這個我知道呀,我的意思是這個進項稅怎么處理??/這個購進的進項稅當(dāng)時認證做進項了,又不能抵扣,一直放著嗎?怎么看這個實操里有一個,是進項稅減去這個退稅的金額后再做轉(zhuǎn)出,然后轉(zhuǎn)出額進成本呀
你好,認證,掛賬在進項稅額才是的了 征收率與退稅率的差額是需要轉(zhuǎn)出的
2018-06-11 15:25
征收率與退稅率的差額轉(zhuǎn)出,是怎么回事????
你好,比如你購進是16%,退稅率是11%,5%的部分就需要轉(zhuǎn)出
2018-06-11 15:28
意思是這個5%是不允許抵扣的是?剩余的部分進項稅額是掛在帳上,可以抵扣的是嗎? 這個轉(zhuǎn)出的額是直接進主營成本是吧?那這個轉(zhuǎn)出額是要單獨交費嗎》還是直接和退稅金額互抵銷了???
2018-06-11 15:29
你好,是的,是這個意思 這個轉(zhuǎn)出不需要單獨納稅,是轉(zhuǎn)賬增加貨物成本
2018-06-11 15:34
這個轉(zhuǎn)出不需要交稅?是直接進入貨物成本是嗎? 那個差額做轉(zhuǎn)出不就是不能抵扣這個差額嗎 還是不明白,那這個剩余的進項金額一直掛著?出口銷售都是0,和誰抵扣呢
2018-06-11 15:35
你好,是的,不需要繳稅,計入成本 是抵扣了,只是把這個差額部分轉(zhuǎn)到成本核算了 因為沒有內(nèi)銷,就沒有體現(xiàn)與誰抵扣,如果有內(nèi)銷,抵扣的就是內(nèi)銷貨物的銷項稅額的
2018-06-11 15:42
您的意思是差額部分進入成本了,相當(dāng)于抵扣了?那剩余的部分進項稅呢,不能進入成本,這部分剩余的進項稅就一直掛著不抵扣嗎?如果有內(nèi)銷,剩余的部分可以抵扣內(nèi)銷的銷項嗎
2018-06-11 15:43
你好,是的,如果有內(nèi)銷就抵扣,沒有內(nèi)銷 就繼續(xù)掛賬進項稅額就是了 如果你取得專用發(fā)票沒有抵扣,就視為取得普通發(fā)票,對應(yīng)的你發(fā)生進項稅額是無法辦理退稅的
2018-06-11 15:46
我記得不是外銷的專票進項是不能用于內(nèi)銷的抵扣的嗎?
2018-06-11 15:47
你好,如果你取得專用發(fā)票,不做認證抵扣,相當(dāng)于取得普通發(fā)票,你出口僅僅是免稅,沒有退稅的
老師,一般是什么時候可以去辦理退稅?是一個業(yè)務(wù)完成之后嗎》?退稅現(xiàn)在是一個月一次嗎?是每個月申報表時也是網(wǎng)個辦理退稅嗎?
你好,出口貨物了做了出口退稅申報就可以申請辦理退稅 一個月一次的 是的
2018-06-11 15:50
在國稅申報系統(tǒng)里哪個表里申報?出口退稅申報在哪里申請?是當(dāng)月的出口的貨物,當(dāng)月就能申報時申請嗎?當(dāng)月申請當(dāng)月就能退稅嗎?
2018-06-11 15:51
你好,在出口退稅申報表填寫申報 在國稅申請 是的 什么時候退稅就需要看稅局審批情況的
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純外貿(mào)企業(yè),進項稅都不能抵扣嗎?購進的產(chǎn)品進項稅也不能抵扣嗎?
答: 你好,購進是可以正常抵扣的
外貿(mào)企業(yè)出口商品抵扣進項稅額嗎?
答: 你好,是需要做認證抵扣的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿(mào)進出口企業(yè),進項稅不能抵扣,這筆進項稅是計入商品成本嗎?
答: 進項稅額雖然不能抵扣,但可以申請退稅,只需將不能退的部分計入商品成本。
生產(chǎn)企業(yè)外銷的產(chǎn)成品對應(yīng)的原材料進項稅額是否可以抵扣?還是說要像外貿(mào)企業(yè)那樣進項轉(zhuǎn)出?
討論
我們不是外貿(mào)企業(yè),也不是生產(chǎn)企業(yè),我們委托代理出口了一批貨物,我們的進項稅可以退稅嗎?或者我們可以抵扣嗎,我們出口的那批貨我們可以報0稅率嗎
外貿(mào)企業(yè)進料加工成產(chǎn)成品時,生產(chǎn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項稅,但銷項稅哪里來呢
老師,外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷和外銷,內(nèi)銷部分的進項稅額可以抵扣嗎
純外貿(mào)企業(yè)的運費進項稅額是不能抵扣的嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
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半城煙沙 追問
2018-06-11 15:06
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2018-06-11 15:06
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2018-06-11 15:22
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2018-06-11 15:25
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2018-06-11 15:25
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2018-06-11 15:46
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2018-06-11 15:47
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2018-06-11 15:47
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2018-06-11 15:50
鄒老師 解答
2018-06-11 15:51