
老師預(yù)支轉(zhuǎn)賬10000,報銷6309,被老板轉(zhuǎn)賬退回了3783,多退了92,要如何做會計分錄
答: 你好!借 銀行存款3783 xx費(fèi)用6309 貸其他應(yīng)收款10000 其他應(yīng)付款92
老師 公司支付了一筆認(rèn)證費(fèi)用9000元,因賬號錯誤被退回,該如何做分錄呢。當(dāng)月又轉(zhuǎn)賬成功了認(rèn)證費(fèi)又該如何做分錄呢
答: 您好 借:銀行存款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 轉(zhuǎn)賬支票被退又重開如何做賬?
答: 您好 請問開出去的時候您怎么寫的分錄 是當(dāng)月么
 
 



 
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