
我單位目前沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,只有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,上月買(mǎi)了稅控裝置及服務(wù)費(fèi),按稅法規(guī)定是要減免稅的,但我是不是要等單位有銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)再將此減免稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
答: 您好,是的,等單位有銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)再將此減免稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
本月只有稅控服務(wù)費(fèi)減免的280元,其他增值稅的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都是0,月底這個(gè)減免的280元也要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
答: 你好,可以轉(zhuǎn)進(jìn)去的,這種情況就是申報(bào)表附表四本期實(shí)際抵扣金額不要填就好的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的了
答: 按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。


浪花一朵朵 追問(wèn)
2018-06-09 17:21
王雁鳴老師 解答
2018-06-09 17:26