老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結(jié)賬的 答
收益所有人備案是什么東西,是每個公司都要做嗎 問
同學(xué),你好 “收益所有人相關(guān)備案”是指對最終擁有或?qū)嶋H控制某一主體的自然人或組織進行的信息登記。 是每個公司都要做嗎 是的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務(wù)業(yè)的課程,可以看看這個的 答
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣,已經(jīng)選擇了差額計 問
全額開票那個不能開5% 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
和無業(yè)務(wù)往來的第三方開票屬于虛開發(fā)票,是違法的,沒有 “哪個項目更好” 的說法,會面臨罰款、補稅甚至刑事責(zé)任。缺發(fā)票應(yīng)找真實業(yè)務(wù)合作方要票,或按規(guī)定匯算清繳調(diào)整,絕不能虛開。 答

去年有兩張進項發(fā)票是虛假胡,今年匯算清繳要轉(zhuǎn)出成本6885715元,要怎樣做分錄
答: 借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整
去年有兩張進項發(fā)票是虛假胡,今年匯算清繳要轉(zhuǎn)出成本6885715元,要怎樣做分錄
答: 您好,借:以前年度損益調(diào)整,負數(shù)6885715元,貸:應(yīng)付賬款等科目,負數(shù)6885715元。期末,借:利潤分配-未分配利潤,負數(shù)6885715元,貸:以前年度損益調(diào)整,負數(shù)6885715元。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2020年11的發(fā)票,今年可以入賬嗎?匯算清繳已完成了,如果可以怎樣做分錄
答: 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,金額大嗎,大就反結(jié)賬做20年賬上,問下你稅局年報和之前4季度申報是不是可以不一樣,可以話,直接按修改后面去做年報就可以,要是不行就更正4季度申報,一般是可以不一樣的,還有就是金額不大,一般是可以做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 填寫納稅調(diào)整表,扣除下面其他納稅調(diào)減

