
老師, 我有些迷糊。現(xiàn)在有兩種情況。一,2024年12月計提的費(fèi)用,2025年匯算清繳前沒有取得,賬務(wù)上在當(dāng)月需要做紅沖處理嗎?所得稅年報需要調(diào)增相對于金額。二,2024年12月計提的費(fèi)用,2025年匯算清繳前取得了,紅沖并把發(fā)票入賬,所得稅年報正常報就行了嗎?
答: 第一個實際有業(yè)務(wù)的不需要紅沖 匯算清繳調(diào)增就行。 第二個匯算清繳之前取得發(fā)票可以。
繳納所得稅匯算清繳所得稅稅款怎么入賬
答: 你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019年入賬報銷2018年發(fā)票的差旅費(fèi),這個在所得稅匯算清繳中怎么填
答: 差距費(fèi),2019報銷屬于以前年度損益調(diào)整,直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報


紅凝 追問
2025-03-05 16:28
郭老師 解答
2025-03-05 16:28