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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-06-08 11:02

借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-06-08 11:03

這個涉及到稅費  申報增值稅的時候這筆稅在哪里申報呢

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-06-08 11:04

是在我發(fā)的圖圈出來的部分申報嗎  如果是在這里申報  銷售額怎么確認啊

方亮老師 解答

2018-06-08 11:07

如果沒有開具發(fā)票填入紅圈的部分。銷售額按照單位的購進金額填寫。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-06-08 11:11

按照分錄  就算是開具了發(fā)票  也沒有對應的銷售額啊  收入都沒有確認啊  和賬面也不符啊

方亮老師 解答

2018-06-08 11:13

贈送屬于增值稅的視同銷售業(yè)務,會計上不確認收入,稅法上需要確認收入,這就是稅會差異。

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相關問題討論
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2018-06-08 11:02:53
雙方協(xié)商就可以了,都可以
2019-02-26 15:31:00
視同銷售,要交增值稅,車船使用稅,印花稅等
2017-01-17 06:45:51
老板、公司本來就是兩個主體。老板或者贈送,或者銷售,或者投資到公司。
2018-11-08 16:14:56
你好,可以的,有正常的銷售關系可以。
2021-06-17 09:40:43
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