我5月底開了一張發(fā)票,在6月初時發(fā)現(xiàn)開錯了,開了紅字,但我增值稅已經(jīng)報了,那我到時拿到這張紅字發(fā)票該怎么做分錄?
Persistent
于2018-06-07 21:55 發(fā)布 ??852次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-07 21:55
你好
銷售紅字發(fā)票分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
相關(guān)問題討論

你好
銷售紅字發(fā)票分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2018-06-07 21:55:50

他開錯了你先不用轉(zhuǎn)出,你再申請正確的紅字信息表之后,再轉(zhuǎn)出
2018-12-06 12:35:42

現(xiàn)在是紅字信息表上個月開出嗎?開紅字信息表上傳審核通過就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-06 10:52:56

您好,他們開具的藍(lán)字發(fā)票應(yīng)該是更正后正確的藍(lán)字發(fā)票,你確認(rèn)下。第一種:當(dāng)月開錯紅字發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn),可在系統(tǒng)內(nèi)作廢重開。
第二種:當(dāng)月金額、稅額少開了,其他都對,可在系統(tǒng)內(nèi)再重新填寫申請一份紅字信息表,開一張對應(yīng)少了的金額、稅額的紅字發(fā)票。
第三種:當(dāng)月開錯,下個月發(fā)現(xiàn),跨月的情況,帶上紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明(加蓋企業(yè)公章),經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。然后重新填開紅字發(fā)票信息表和紅字發(fā)票。
2018-12-06 12:41:45

6月開的正好是一正一負(fù),那是不是就是零申報,不用填其他是嗎?
2019-06-19 16:48:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
Persistent 追問
2018-06-07 21:59
Persistent 追問
2018-06-07 22:00
鄒老師 解答
2018-06-07 22:01