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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-02-21 09:14

你好對的,就是這樣子做。

寧兒 追問

2025-02-21 09:31

我的應(yīng)收和應(yīng)付,有兩筆我前期做了調(diào)整,因為累計下來,總的應(yīng)付金額大于應(yīng)收金額,相當于直接抵減了,但我現(xiàn)在想想好像不對,這樣和對方的賬目有可能會對不上,因為她沒像我這樣做,掛的就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,而我把它們做沖抵了

宋生老師 解答

2025-02-21 09:32

你好,對于同一個客戶或者供應(yīng)商的話,你可以這樣做。

宋生老師 解答

2025-02-21 09:32

就算他沒有像你這樣抵減也沒有關(guān)系。

寧兒 追問

2025-02-21 18:43

我們是母公司和子公司之間的關(guān)系,我擔心的是,日后處理時,會造成處理方法的不一致,

宋生老師 解答

2025-02-21 18:49

你好,你只需要最終的金額對得上就沒問題了。

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相關(guān)問題討論
你好對的,就是這樣子做。
2025-02-21 09:14:18
你好,直接都原分錄的負數(shù)沖銷就行
2020-02-28 14:15:28
你好,如果是科目錯誤而做更正,原分錄的科目都是用紅字沖銷的
2020-02-28 14:27:40
是的,紅字就沖減原來的,藍字就是后面正確的分錄就可以了
2020-07-02 10:52:04
你好 看科目 。比如損益科目有的 最好是 紅字處理 。 如果不涉及損益 可以相反分錄 做紅沖
2021-02-03 09:20:20
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