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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-02-20 12:05

你好,可以借,應(yīng)收賬款貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 13:35

但是應(yīng)收賬款我做過了金額是對的,就是忘記把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅算上了,相當(dāng)于多估了主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 13:37

之前做賬應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入/應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;但是我做成:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入了,直接這樣做的賬務(wù),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢

宋生老師 解答

2025-02-20 13:39

,你這個(gè)相當(dāng)于是收入做多了,跨年了嗎?

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:13

對的,是的,跨年了

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:14

是的,收入做多了,負(fù)債(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)少了,這個(gè)賬務(wù)今年怎么調(diào)整呢?

宋生老師 解答

2025-02-20 14:18

你好,這個(gè)你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:34

老師,現(xiàn)在已經(jīng)跨年結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)怎么調(diào)整呢,用以前年度損益調(diào)整?

宋生老師 解答

2025-02-20 14:35

是的,就是按照上面的用以前年度損益調(diào)整。

百分?jǐn)?shù) 追問

2025-02-20 14:46

老師,我用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務(wù)收入可以不?

宋生老師 解答

2025-02-20 14:48

你好,對的,就是這樣操作

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你好,請問什么問題?
2017-03-22 16:43:33
你好,之前分錄是怎么做的?
2020-06-08 11:21:25
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,對的,沒錯(cuò)的。是這樣的
2018-10-11 14:27:20
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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