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QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-07 13:16

你好!一般年底結(jié)轉(zhuǎn)一次 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅金-應交增值稅-已交稅金貸:應交稅金-未交增值稅(如果銷項<進項+已交,那么未交在借方)

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你好!一般年底結(jié)轉(zhuǎn)一次 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅金-應交增值稅-已交稅金貸:應交稅金-未交增值稅(如果銷項<進項+已交,那么未交在借方)
2018-06-07 13:16:46
銷項是沒有余額的 進項借方可以有 整體應交稅費-增值稅2級科目只能有借方余額 不能有貸方余額 銷項和認證抵扣的進項是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2019-10-10 10:00:36
你好,借:應交稅費-銷項 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在年末一筆做就可以了,不需要每月做
2018-01-08 11:13:46
您好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)。財務報表上面填負數(shù)。 沒影響
2018-01-15 13:34:58
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27
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