
我之前月份在報增值稅報表的時候,發(fā)現(xiàn)我百分之六的增值稅和百分之17的稅交少了,我該怎么做才能補(bǔ)交回來?。?/p>
答: 您好!你重新申報就可以了。
我們在1月份,稅率改變之前賣了一批技改材料作為其他業(yè)務(wù)收入。我們又是六月份才在納稅申報表上進(jìn)行銷項稅額填報,這是稅率由百分之17改為了百分之16,我們就少交了稅。我們應(yīng)該怎么調(diào)整,
答: 你好,現(xiàn)在17的稅率沒辦法在網(wǎng)上申報,還是咨詢你的稅務(wù)部門
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個月百分之一的增值稅申報表怎么報的?我開了八萬的發(fā)票,增值稅申報表上還是百分之三的稅率
答: 你有專票1%嗎?合計銷售額超過30萬嗎?有這個1%對應(yīng)不含稅*2%填寫減免表2.3.4和主表16欄


迎難而上 追問
2018-06-08 11:47
宋生老師 解答
2018-06-08 11:47