
請問我4月份暫估了一批電機入庫,當時是成套暫估入庫(70套28000元),5月份發(fā)票回來是電機和電機套分開入的庫,(研發(fā)部分開用),但是4月份已出庫出完,我現(xiàn)在開一張紅字出庫單倉庫就是負庫存,像這種名稱入錯的應怎么調(diào)?相應的分錄怎么做?謝謝!
答: 你好!原分錄沖紅,在做正確的就可以
老師,我想問下,1月我暫估了入庫商品。2月發(fā)票來了,但我不知道是我1月份暫估的商品,就另增了一個商品庫存。因發(fā)票名稱叫法有點不一樣,實際就是一樣的商品。到5月份倉庫盤點時才發(fā)現(xiàn)是之前1月份暫估的商品。5月份想用這庫存沖回之前的暫估,該怎么做賬
答: 暫估是借庫存商品貸應付賬款暫估嗎? 如果是的話,借應付賬款暫估 貸庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份入了一批貨,發(fā)票沒到會計沒做暫估入庫,2月份發(fā)票來的時候才做的入庫,但送貨單和出庫單的日期是12月份,現(xiàn)在做實物出入賬的時候日期就是出庫在前,入庫在后,余額為負數(shù),要怎么調(diào)整啊
答: 你好,需要在沒有發(fā)票的情況下做暫估處理


Cheng 追問
2018-06-06 18:01
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2018-06-06 18:10
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2018-06-06 18:17
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2018-06-06 18:18