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送心意

言云老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2025-02-07 15:46

你好。根據(jù)你的描述,是你在賬務(wù)處理時將81.33計入了進項稅,但是申報時沒有勾選81.33為進項稅。這里建議做進項稅轉(zhuǎn)出處理。借:管理費用81.33,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 81.33。

陳洋 追問

2025-02-07 15:59

那進項稅額轉(zhuǎn)出用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

言云老師 解答

2025-02-07 16:03

你好。進項稅轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后未交增值稅也就平了。

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你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
意思是,還需要交一筆增值稅,這筆是管理方面造成的補交,如果是這樣的話,也不能這樣做
2021-05-28 17:16:33
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)與應(yīng)交稅費——未交增值稅這樣做對沖分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-07-24 20:08:45
可以。 但最好是找出原因再調(diào)整。
2017-05-29 11:27:39
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-09-19 20:40:38
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