
老師,員工現(xiàn)在報(bào)銷了一筆費(fèi)用,我不用打款,要拿這筆費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款,要怎么做?
答: 你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)收款
老師,請(qǐng)問(wèn)股東其他應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬的情況,可以用日常報(bào)銷的費(fèi)用沖減嗎?
答: 你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如何沖減其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這兩個(gè)科目掛有很多錢,能用管理費(fèi)用等嗎,具體分路該如何寫呢
答: 其他應(yīng)收是債權(quán),不能用費(fèi)用的;其他應(yīng)付款,可以用管理費(fèi)用沖銷。

