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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-06-05 15:29

1、借:應收票據(jù) 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
2、可以給下游客戶,也可以去銀行貼現(xiàn)。

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:22

老師,貼現(xiàn)應該怎么做賬呢

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:25

需要用到其他貨幣資金嗎

方亮老師 解答

2018-06-05 16:26

借:銀行存款 
借:財務費用 
貸:應收票據(jù) 
不用通過其他貨幣資金科目核算。

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:41

老師,之前會計都記到其他貨幣資金了,調(diào)整的話,貸記銀行存款可以嗎

方亮老師 解答

2018-06-05 16:50

之前的會計分錄是如何編制的?

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 16:54

收到直接借記其他貨幣資金

方亮老師 解答

2018-06-05 16:58

是收到匯票時計入了其他貨幣資金科目了嗎?

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 17:00

是的老師,之前承兌到期去銀行辦理的收款

方亮老師 解答

2018-06-05 17:04

貼現(xiàn)時編制如下分錄即可調(diào)整: 
借:銀行存款 
借:財務費用 
貸:其他貨幣資金

吶年、櫻花落 追問

2018-06-05 17:07

好的,明白了老師

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1、借:應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、可以給下游客戶,也可以去銀行貼現(xiàn)。
2018-06-05 15:29:18
你好,既然是支付,那應當是支付給供應商才是啊,不應當支付款項給客戶啊
2019-11-05 09:35:08
你們給客戶貼現(xiàn)嗎?你們幫忙去銀行做的還是什么業(yè)務呢
2020-04-07 16:39:03
你好最好是通過下應收票據(jù)比較好 ,這樣可以看到是通過承兌付款的 借應付賬款供應商貸應收票據(jù)a 收到做借應收票據(jù)a 貸應收賬款a
2021-06-23 07:56:52
是收入的錢嗎? 借應收票據(jù) 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 是收入就應開票確認收入 不開票可以做無票收入
2019-02-23 09:15:57
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