
法人下的其他應(yīng)收款借方余額10000元,其他應(yīng)付款貸方余額5000元,如何進(jìn)行調(diào)賬,分錄該怎么寫呢?
答: 你好 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款 5000
老師,其他應(yīng)收款借方余額500,其他應(yīng)付款貸方余額100,應(yīng)付賬款貸方余額-100,應(yīng)收賬款借方余額-200,如何合并,急!
答: 前面是入錯(cuò)科目了嗎?做調(diào)整吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款的貸方余額,重分類到其他應(yīng)付款的借方余額,怎么調(diào)整分錄啊
答: 您好 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款

