
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是免征增值稅,企業(yè)所得稅,其他業(yè)務(wù)收入不免征企業(yè)所得稅,增值稅,可以申請(qǐng)開(kāi)專票嗎
答: 可以,兼營(yíng)這個(gè)不是免稅可以開(kāi)專票
老師,問(wèn)一下增值稅申報(bào)表收入就都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后所得稅申報(bào)表是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)是嗎 老師,上一期所得稅費(fèi)用在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填在哪里 季報(bào)
答: 你好,增值稅申報(bào)表不一定都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。所得稅申報(bào)表你可以根據(jù)利潤(rùn)表進(jìn)行填寫(xiě)。上一期繳納的所得稅費(fèi)用,一般在有個(gè)叫所得稅費(fèi)用那里填寫(xiě)的呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2017年第三季度開(kāi)票收入是52019.41元,增值稅申報(bào)收入是:52019.41元,申報(bào)企業(yè)所得稅收入是:53580元,增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入差額1560.59元,這個(gè)差額其實(shí)是免稅收入,現(xiàn)在稅局說(shuō)我開(kāi)票收入和申報(bào)企業(yè)所得稅收入不一致不給我買(mǎi)發(fā)票,怎么辦呢
答: 跟稅務(wù)局協(xié)商,將錯(cuò)誤報(bào)表修改正確。

