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送心意

田老師

職稱會計師

2018-06-03 15:09

借:應(yīng)收賬款   100000(紅字) 
貸:主營業(yè)務(wù)收入   (紅字) 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)(紅字) 
在做正確的藍(lán)字發(fā)票 
借:應(yīng)收賬款  90000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

905627101 追問

2018-06-03 15:56

收到,謝謝老師,那么報稅的時候是怎么填報呢?

田老師 解答

2018-06-03 15:59

一般來說,填寫增值稅申報表時,直接把當(dāng)月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時,要對應(yīng)相關(guān)收入項(xiàng)目,例如紅字是貨物銷售(17%稅率),則只能是沖減當(dāng)月銷售貨物17%稅率的收入。

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2018-06-03 15:09:08
你好,不用等,有紅字信息表就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-04 15:57:27
你好,就這一份發(fā)票嗎?填寫你的付出銷售額。
2022-04-01 15:02:11
你好,正常的紅沖是沒有什么影響的。
2021-12-23 12:18:59
你好,撤銷紅字信息表,開具的負(fù)數(shù)發(fā)票無效
2021-09-27 21:03:02
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