關(guān)于進項稅轉(zhuǎn)出科目的運用,我不太懂,我公司為一般納稅人,由于新政策是銷售的同時結(jié)轉(zhuǎn)稅金,必須把從農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票提取的稅金轉(zhuǎn)到原材料,銷售的時候再結(jié)轉(zhuǎn)稅金。我公司銷項稅共計77323.25元。因為以前把有留抵了,所以一直沒有交稅,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)監(jiān)控出來了,要我調(diào)整,請問以下的分錄是對的嗎?調(diào)賬記錄如下:1、從原材料中提取的稅金,做沖減處理:205187.86大米金額1865344.2 ,從中提取的稅金為205187.86,應(yīng)轉(zhuǎn)入原材料。借:原材料205187.86,貸應(yīng)交稅金205187.862、做進項稅轉(zhuǎn)出:銷項稅77323.25,己全部抵扣。銷項稅77323.25,己全部抵扣,現(xiàn)做轉(zhuǎn)出處理。借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出77323.25 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅77323.25

朱
于2018-06-03 08:08 發(fā)布 ??888次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2018-06-03 10:43
前一個分錄沒問題。
后一個分錄,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額77323.25 貸:原材料77323.25
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您好
一般納稅人開出增值稅普通發(fā)票,做賬也要有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2019-03-07 18:23:43
前一個分錄沒問題。
后一個分錄,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額77323.25 貸:原材料77323.25
2018-06-03 10:43:34
是的。就是這樣理解的了。
2018-11-20 13:41:43
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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朱 追問
2018-06-03 11:34