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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-06-03 10:43

前一個分錄沒問題。 
后一個分錄,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額77323.25 貸:原材料77323.25

追問

2018-06-03 11:34

老師好,因為以前是本來不能計提進項稅的,不能計提進項稅也就是說77323.25元銷項稅需要交增值稅,可是因為我誤把進項提出來,造成一直沒有交稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求我調(diào)賬,我不知哪個數(shù)是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的,分錄是怎么寫的?

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您好 一般納稅人開出增值稅普通發(fā)票,做賬也要有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2019-03-07 18:23:43
前一個分錄沒問題。 后一個分錄,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)稅金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額77323.25 貸:原材料77323.25
2018-06-03 10:43:34
是的。就是這樣理解的了。
2018-11-20 13:41:43
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細科目的。
2016-12-23 23:08:18
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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