應(yīng)付款期初余額為負怎么處理

企業(yè)如果是新啟用賬套的情況下,應(yīng)付賬款期初月為負數(shù),可以直接在期初數(shù)中錄入負數(shù),也可以在應(yīng)收賬款下面設(shè)置對應(yīng)的二級科目,然后錄入到應(yīng)收賬款科目下面,金額寫正數(shù),如果不是新啟用賬套,可以將該應(yīng)付賬款負數(shù)用分錄調(diào)整到應(yīng)收賬款科目。

請問下,我做的軟件賬里,8月份科目余額應(yīng)付賬款期未余額是48877.49,預(yù)付賬款期款余額為0,資產(chǎn)負債表中期初應(yīng)付賬款期初余額為40100和預(yù)付賬款期初余額為122663,那資產(chǎn)負責(zé)表中應(yīng)付賬款期未余額以及預(yù)付賬款期未余額各為多少
答: 應(yīng)付賬款 48877.49, 預(yù)付賬款0
你好,想問下長期應(yīng)付款余額為負數(shù)要怎么處理
答: 你好同學(xué),找到具體的原因,再調(diào)賬處理,正常的不會出現(xiàn)負數(shù)。是負數(shù)就是長期應(yīng)收款了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我把往年的其他應(yīng)付款,其他改為其他應(yīng)付款借款,但是期初余額不平衡,怎么處理?
答: 你好,哪個科目期初余額不同
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