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延緩繳納稅款的會計分錄

來源: 會計學(xué)堂稅務(wù) 2022/10/01 1762人查看
精選回答

延緩繳納稅款的會計分錄


延緩繳納稅款是最近兩年由于疫情影響,國家給予企業(yè)的一項優(yōu)惠政策,既然是緩繳納稅,那么企業(yè)只需要做計提稅費,不做繳納稅款的會計分錄可以。如我們緩繳企業(yè)所得稅,季度末我們直接做如下分錄:

1、計提企業(yè)所得稅,

借:所得稅費用,

貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅,

2、季度次月,不做任何的賬務(wù)處理,

3、緩繳到期時,進行繳納稅款,

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅,

貸:銀行存款。

補充:企業(yè)捐贈是否可以稅前扣除?

企業(yè)捐贈是可以在規(guī)定限額內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅。主要依據(jù)如下分析:

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。

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