沖銷時的分錄應(yīng)該如何做

沖銷時的分錄賬務(wù)處理:
沖銷的時候做跟剛開始發(fā)生的時候一樣的分錄,金額用紅字表示就行了。
比如發(fā)生的時候:
借:管理費用等,
貸:其他應(yīng)付款,
沖銷的時候:
借:管理費用等 借方紅字,
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字,
沖銷是會計核算的概念,指相互抵消的意思,即對錯誤的會計記錄進行沖抵,使其相互在對等額內(nèi)消滅。簡單來說,就是按照原來的分錄,做一筆相反的會計分錄,或者做一筆相同的紅字分錄,把原來記的賬消去或者說對已經(jīng)做了記錄的科目進行清零 。
如果沖銷一張憑證里其中一筆分錄,應(yīng)該如何做。
答: 憑證中該筆分錄做負數(shù)...
今年調(diào)整了去年的應(yīng)納稅金(沖銷了)應(yīng)該如何做會計分錄?
答: 您好,如果金額不大的(不超過全年收入的10%),可以借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交調(diào)整的稅金。如果金額較大的,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交調(diào)整的稅金。結(jié)轉(zhuǎn)時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年發(fā)現(xiàn)有一張應(yīng)收票據(jù)錄多了該如何沖減?分錄如何做
答: 直接紅沖就可以了,用以前年度損益調(diào)整
- 免費提問

- 極速解答

- 緊急催問




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


