賬面庫(kù)存虛高如何處理

賬面庫(kù)存虛高應(yīng)該先盤點(diǎn),然后查明原因再做對(duì)應(yīng)處理。
1、清查時(shí):
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,
貸:庫(kù)存商品或原材料,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),
(1)因非正常原因(管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì))導(dǎo)致的存貨盤虧或毀損,按規(guī)定不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)當(dāng)予以轉(zhuǎn)出。
(2)因?yàn)橐馔鉃?zāi)害導(dǎo)致的存貨盤虧或毀損,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的,不需轉(zhuǎn)出。
2、處理時(shí):
按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,根據(jù)造成存貨盤虧或毀損的原因,分別以下情況進(jìn)行處理:
借:原材料(回收殘料價(jià)值),
借:其他應(yīng)收款(應(yīng)收的賠償),
借: 管理費(fèi)用(計(jì)量收發(fā)差錯(cuò)、一般經(jīng)營(yíng)損耗以及管理不善造成存貨盤虧)
借: 營(yíng)業(yè)外支出(自然災(zāi)害等非常原因造成),
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

庫(kù)存虛高700萬,怎么處理?庫(kù)存賬面1000萬,實(shí)際300萬,進(jìn)項(xiàng)稅額43萬,這個(gè)怎么處理才好
答: 你好,這個(gè)是什么原因造成的?
應(yīng)付賬款虛高要如何處理
答: 你好,是不是發(fā)票虛開進(jìn)來的?如果是,要想減下來那么規(guī)范做法就沖紅,借原材料或庫(kù)存商品等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額, 不這樣做,就要把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賬面庫(kù)存過大如何處理合理?實(shí)際庫(kù)存小很多
答: 你好!你們有未開發(fā)票的收入沒有確認(rèn),正規(guī)的確認(rèn)收入就可以的
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