轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是否申報繳納增值稅
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轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn),是我國增值稅的征收范圍,是需要按規(guī)定申報繳納增值稅的。
如果是一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額。
如果是小規(guī)模納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*增值稅征收率。
- 增值稅百分之十三怎么計算 問- 增值稅百分之十三計算: 銷項稅額=銷售額*13%。 銷項稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價=價稅合計÷(1+稅率), 稅額=價稅合計÷(1+稅率)× 稅率。 答 
- 計提并繳納增值稅及附加稅的完整會計分錄 問- 1、增值稅計提和繳納會計分錄: 計提時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅、 下月交納時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答 
- 增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問- 1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進項稅額的。 答 
- 增值稅未申報或未比對什么意思 問- 增值稅未申報或未比對:這句話應(yīng)該是清卡的時候提示的,一般是增值稅沒有申報,或者數(shù)據(jù)比對沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報,然后清卡。 如果未申報的話,應(yīng)該先申報然后清卡,如果是比對不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報的話,要作廢申報,然后抄稅,報稅再清卡。 答 
- 經(jīng)營租賃增值稅稅率是多少 問- 根據(jù)稅務(wù)機關(guān)規(guī)定其經(jīng)營租賃分為不動產(chǎn)經(jīng)營租賃和有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅稅率為9%,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅征收率為5%,有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅征收率是3%。 答 
 相似問題
 相似問題- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格大于凈資產(chǎn)小于實收資是否繳納個稅?是否存在轉(zhuǎn)讓價格明顯偏低?個稅申報時資產(chǎn)原值怎么確定?謝謝 - 答: 這個的話 不用交個稅的 只要確實大于凈資產(chǎn) 就不存在轉(zhuǎn)讓價格偏低的問題 資產(chǎn)原值的話 主要指的是投資者投入股權(quán)發(fā)生的金額及其相關(guān)稅費的哦 
- 兩個全資子公司之間轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)是否繳納增值稅? - 答: 您好,您具體是繳納什么無形資產(chǎn) 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 非專利技術(shù)的無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是否要開票,繳稅?增值稅與企業(yè)所得稅怎樣繳納? - 答: 是的,需要開票的,開免稅的普票。 1、納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅。這里的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,既包括專利技術(shù),又包括非專利技術(shù)。 2、依照企業(yè)所得稅法及其實施條例規(guī)定,一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 3、技術(shù)轉(zhuǎn)讓的范圍,包括轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)、計算機軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計權(quán)、植物新品種、生物醫(yī)藥新品種,以及財政部和國家稅務(wù)總局確定的其他技術(shù)。 
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